发布时间:2019-03-22 阅读量:
Q1:注册英国VAT税号需要准备什么资料?
A:1、营业执照 2、 法人身份证 3、 法人身份证明(推荐护照) 4、 税局648文件
Q2:申报英国VAT税号需要提供什么资料?
A:1、销售报表 2、 C79 3、 若是零申报,则需零申报函
Q3:什么情况要缴纳英国VAT税?
A:英国政府从2012年12月起要求所有跨境电商,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须注册VAT,并上缴税后税, 货物若是从英国发出,也都必须申请VAT号码。
如果您的产品使用英国本地仓储进行发货或FBA海外仓发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,建议您尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
Q4:注册VAT却不履行税务缴纳会有什么后果?
A:真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务局 HMRC 包括货物查封,向 eBay 或 Amazon 举报导致账号冻结,罚 款在内等不同程度的处罚。
Q5:可以用别人的vat税号上传Amazon,或者一个vat税号绑定多个Amazon账号吗?
A:不可以!首先每一个vat税号都是唯一的,卖家应该申请自己的真实有效vat税号。
如果一个vat税号绑定多个账号,会引起账号关联,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营者或同一个企业,对多个账号会有连带风险。一定不能这样做。
Q6:VAT税是怎么算的?
A:比如您卖的某款电子产品成本100元,亚马逊卖200元,进货100件发到英国,头程运费总共800元。
货物总成本(申报货值)为10000元,这个季度内,您卖出了此款产品90件。
当季您标准申报(英国税率:20%)需要缴纳VAT多少?
1 进口VAT = (申报货值 + 头程运费 + 关税)*税率 =(10000 + 800 + 700)* 20% = 2300元
2 销售VAT = {最终销售额 / (1+税率)}*税率= { (90件 * 200元)/ (1+20% )}*20%=3000元
3 ※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为: 实际缴税=销售VAT – 进口VAT =3000元 – 2300元 = 700元
Q7:VAT号码的有效性?
A:每个增值税 VAT 号码都是唯一的,如果需要查询一个 VAT 号码的有效性,您可以访问以下链接,并选择相应的国家代码和 VAT 号码进行查询:ec.europa.eu/taxation_customs/vies