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欧洲VAT申报攻略,欧洲8国VAT申报要点解析

发布时间:2020-07-29      阅读量:

【摘要】:欧洲VAT申报攻略,欧洲8国VAT申报要点解析

根据2017年统计,欧洲英、德、法、西、意五个国家人口3亿多人,其中英国 人口6800多万,德国人口8000 多万,这两个国家的销售量占亚马逊欧洲站总销量的60%。大环境之下,欧洲各国的电商市场竞争逐步变大,而税务合规化成为了能否在这个市场生存下来的“救命稻草”。那么欧洲VAT申报需要注意什么?欧洲VAT申报


欧洲VAT申报


欧洲8国VAT申报标准税率是多少?

捷克(Czech Republic)— 20%

法国(France)— 20%

德国(Germany)— 19%

意大利(Italy)— 22%

荷兰(Netherlands)— 21%

波兰(Poland)— 23%

西班牙(Spain)— 21%

英国(United Kingdom)— 20%


其中,欧洲8国VAT申报当中,英国税率有6.5%、7.5%、16.5%、20%四个档次。

6.5%和7.5%属于低税率(FLAT RATE STANDARD) FRS:

6.5%-使用低税率的第一年;

7.5%-使用低税率的第二年开始


低税率使用条件:

1.连续4个季度不超过23W英镑

2.年进口申报货值不小于销售额的2%

3.年进口申报货值超过1000英镑

4.第一季度的销售额不超过15万英镑


16.5%-属于低税率

使用条件:

1.连续4个季度不超过23W英镑

2.年进口申报货值小于销售额的2%

3.年进口申报货值低于1000英镑


如果没有开过发票,欧洲VAT申报应该怎么做?

只要是在你名下进口的货物,在当前季度进行的销售就要如实申报上缴销售税。同时所有的销售按法律规定是一定要做好发票留底,无论你是否开具该发票给买家。


如果欧洲VAT申报不及时或者漏申报会怎么样?

如果您没有按时申报和缴纳应付税款,欧洲相关国家税局会采取惩罚措施,例如征收应缴税额之外的罚金、滞纳金、利息等。如果您不遵守增值税法规相关要求,该国税局还会将该问题反映给您交易所在的平台,并要求该平台采取限制措施。

平台会在法律允许的范围内配合政府相关部门对于可能存在增值税不合规的卖家和账号进行调查;并且会在收到税局的通知后,对被认定为不合规的卖家和账号采取限制措施,包括下架货物、限制刊登和禁止销售等。


欧洲VAT申报可以自己申报吗?

增值税在欧洲属于非常严谨的东西,一旦出了差错就会引起税局的关注,并且对你的店铺进行全方面的查账。因此我们一般不推荐客户进行自主申报,一方面在税金方面肯定是没有专业会计师计算得那么精准;另一方面,如果在税金计算出错的情况下,税局会要求卖家提供相关的资料进行税务调查,卖家如果没有按照税局的要求进行回复邮件,那么所造成的影响是巨大的。另外,像欧洲一些国家比如法国西班牙是实行税务代表制度的,需要有一个注册国本地的财税代表才可以注册并由财税代表对接税局进行申报,卖家无法自己申报。




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作者:Lucy