发布时间:2020-08-18 阅读量:
亚马逊自2017年开始就联合欧洲各国税局对卖家的店铺进行税务合规调查,卖家后台的销售数据将与税局进行共享,一旦发现有偷税漏税嫌疑,将立即对卖家店铺采取强制措施。税务合规的前提是卖家首先要拥有一个增值税税号,而VAT注册的渠道有很多种,那么亚马逊VAT自注册有什么优劣势?亚马逊VAT申请步骤是怎样的?亚马逊VAT自注册和找税务代理有什么区别?
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的销售增值税。当货物进入欧洲(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。
VAT增值税有三种税率:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
①公司三证合一的营业执照、法定代表人护照或身份证。(要求将证件资料上的内容翻译成英文并加盖翻译公司公章和翻译专用章)
②其他资料和授权书:税局648文件、销售报表、C79,若是零申报,则需零申报函。
1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;
2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;
3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;(此账号将频繁作为日常相关税务事项的操作工具并且一个账号只能使用一种税种)
4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;
5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;
6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(个人注册:Sole Proprietor;公司注册: Corporate Body)
7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;
8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;
9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;(最后一框留空)
10、填写家庭地址信息(由于每行有字符限制,尽量用拼音填写并加上邮编)
11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;
12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;
13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;(确认地址属性,需选择“No” )
14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;
15、需填写目前在英销售及VAT的详情;
16、填写经营信息,不能包含标点符号;
17、行业类型选择相关商业类型
18、确认所填的信息是否准确无误;
19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;
20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;
21、确认以上信息后,上传相关证件资料即可完成VAT申请。
很多时候,新手亚马逊卖家都会陷入一个误区,卖家在税局官网上进行亚马逊VAT自注册,不但省钱,还特别简单。卖家往往只需要别以为只要准备好资料,找到注册的官网填好资料就行了,但其实VAT注册没有那么简单,VAT申报更加是。
增值税在欧洲国家来说,都是非常严谨的,很多欧洲国家甚至设立了专门的调查小组对电商平台的用户税务状况开展专项调查。增值税偷税漏税在欧洲属于非常严重的违法行为,因此如果一旦税局发现海外卖家存在增值税偷税漏税的行为,那么将会联合电商平台对卖家的账户进行封号稽查。对于有偷税漏税行为的卖家将采取罚款,补缴税金的行为。但很多时候跨境卖家往往对于税务申报并不熟悉,从而在自主申报的时候错误的将个别销售数据剔除,导致税金计算错误少缴申报税金。
其次,自己注册的前提是,你必须对欧洲本地的国家税务流程,税务文件,还有税务相关法律有深入的了解,并且能够轻车熟路地翻译注册所需要的资料和文件,注册过程中没有人帮你解释这些文件、条例还有各种税务相关知识,填报出现错误就会被驳回,而税务申报要是出现问题,比如误报,不合规申报,一年申报下来,误报导致的罚金和各种问题,可能比许多税务代理的一年申报费用还高,这可能就得不偿失了。
当然,如果卖家从一开始就选择了正规的税务代理机构,就不会有这样的风险问题。J&P的会计师与欧洲各国税局都有密切联系,能在第一时间为卖家带来最新的增值税合规资讯。同时,当卖家的账号即将进入申报期,J&P的客服会提前1-2周提醒卖家提前做好申报准备,并为卖家精准的计算增值税税金,选择最合理的增值税税率进行申报。不仅为卖家降低了税务稽查的风险,还能提前为卖家规划好店铺合规化的发展。