发布时间:2020-09-20 阅读量:
随着欧洲税局对于增值税合规化的推进,越来越多的欧洲国家开始对增值税欺诈行为开始了严厉的打击活动,并且不定期对卖家的账户进行抽查,要求卖家上传欧洲VAT。那么亚马逊和eBay都要上传的欧洲VAT是什么?欧洲VAT应该怎么注册?
VAT全称是 Value Added Tax,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额缴纳相应的销售税。
a.货物出口时若没有使用自己的VAT税号,则无法享受进口增值税退税;
b. 若被查出借用他人VAT或VAT税号无效的情况,货物可能被扣无法清关;
c. 如果卖家不能提供有效的VAT发票给你的海外客户, 客户有可能会取消交易甚至给差评。相反,卖家的店铺拥有有效VAT,合法经营,可受其产品销售国法律保护,有利于建立客户信任保障正常交易,同时将大大增加成交率及好评率;
d. 英国和德国税局现在正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、eBay等平台也在逐步要求卖家提交VAT号,拥有有效VAT号,更易通过电商平台的审核,防止账号被封,帮助在其平台发展业务;
1、英国VAT申请所需资料
1)公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。
2)法人身份证。
3)法人的2个证明文件(出生证明、结婚证等)。
4)4)客户登记信息表。
2、德国VAT申请所需资料
1)公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。
2))法人护照或身份证。
3)法人的2个证明文件(出生证明、结婚证等)。
4)客户登记信息表。
5)授权书原件2份+EORI授权书原件2份(如已有或正在办理的欧盟国家的EORI号,则无需此项)。
3、法国VAT申请所需资料
1)公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。
2)股东及法人董事的护照或身份证(推荐护照)。
3)客户登记信息表。
4)法国税务代表委托函。
4、意大利VAT申请所需资料
1)公司营业执照(香港公司需要CR、BR)。
2)法人身份证或护照。
3)客户登记信息表。
5、西班牙VAT申请所需资料
1)公司营业执照(香港公司需要CR、BR、NNC1扫描件,需要做公证及海牙认证)。
2)法人身份证或护照。
3)客户登记信息表。
英国(United Kingdom) 20% 低税率6.5% 第二年7.5%
德国(Germany) 19%
法国(France) 20%
意大利(Italy) 22%
西班牙(Spain) 21%
奥地利(Austria) 20%
荷兰(Netherlands) 21%
葡萄牙(Portugal) 23%
波兰(Poland) 23%
● 在欧盟国家使用“亚马逊物流”(FBA)存储库存;
● 在欧盟国家有库存(使用非亚马逊物流);
● 超过“远程销售阈值”(根据不同国家法律法规而定,通常为3.5万欧或10万欧。)
每个欧洲国家都为从其他欧洲国家跨国将商品销售给本国消费者的公司设置了增值税税号注册远程销售阈值,如果公司在同一日历年的销售超过了该阈值,该公司可能需要在销售国当地注册增值税税号。
欧盟国发货到其他欧盟国,只要不超过远程销售限额,有其中一国的VAT号就可以。欧盟规定远程销售额:
1)法国 35000欧元
2)西班牙 35000欧元
3)意大利 35000欧元
4)波兰 160000波兰兹罗提
5)捷克 11140000捷克克朗
6)德国 100000欧元
7)英国 70000英镑(欧盟国发往英国的远程销售额)
卖家只需要准备好相关的注册申请资料,递交给J&P的客服进行申请注册,J&P的会计师会为卖家进行资料审核。资料审核通过之后会转交给税局进行注册,一般不同国家VAT的注册时效都不一样,具体还是根据卖家所提供的资料完整程度决定。税局下发了税号给到J&P欧洲办事处后,客服会在第一时间把税号递交到卖家手上。整个注册申请流程结束。