发布时间:2021-12-13 阅读量:
对于跨境电商卖家来说,捷克可以说是一个风水宝地,本身地理环境属于中欧内陆国,与德国、奥地利、波兰、斯洛伐克这四个国家相接壤,有着极佳的产品中转条件。而捷克一直以来都实行了贸易自由化政策,彻底取消外贸国的垄断同时还取消了进出口商品的限制。
但是,想要利用好这个跨境电商贸易重点国,就必须严格遵循当地的增值税法规要求,依法缴纳增值税。
1.对于参与亚马逊的泛欧计划的卖家,平台将随时将其产品放入欧洲七站中任何一站的FBA仓库。
2.使用了捷克本地的仓库进行货物仓储活动。
3.超过捷克当地的远程销售阈值:
捷克共和国的年销售额为114万克朗(44126.55欧元)。
卖家在注册捷克vat税号的时候,要注意准备好相关注册申请材料:
1.签署并盖章PoA文件,然后进行回传;
2.法人的身份证复印件(翻译成英语或捷克语)/法人护照(无翻译);
3.营业执照复印件(翻译成英语或捷克语);
4.其他欧盟国家的税号文件;
5.银行账户证明;
6.店铺后台截图;
7.vat申请表。
捷克的vat注册相对欧洲其他国家而言,要简单很多,卖家只需要准备好相关的vat注册资料和vat注册申请表,然后准备好资料之后递交给J&P的会计师转交给税务局进行vat注册。
拥有捷克vat号码的公司必须提交定期付款。在捷克共和国,通常跨境卖家每月都需要提交申报和付款。值得注意的是,任何捷克税收抵免都应该在30天内支付,但通常需要更长时间。除了捷克共和国的增值税申报表之外,公司可能还需要提交额外的统计信息。捷克共和国列出了欧盟内部的销售(交付)和采购(采购)清单,必须在超过年度门槛后每月提交。
以上便是捷克vat税号注册要求及流程详解,想了解更多捷克vat注册方面的细节,欢迎添加客服微信进行了解。